Empenho Nº: 00101

Data Empenho: 02/01/2017
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERV. MED. E HOSP.
Valor Empenhado: R$ 449,44   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO DE FOLHA DE JANEIRO 2017 HOSPITAL UNIMED - 01 2017 - 33-ADMINISTRACAO

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
24/01/2017450000130
R$ 3.890,00
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