Empenho Nº: 00090

Data Empenho: 02/01/2017
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERV. MED. E HOSP.
Valor Empenhado: R$ 1.387,30   
Valor: -R$ 1.387,30    Anulação
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO DE FOLHA DE JANEIRO 2017 CONSULTA MEDICA UNIMED - 01 2017 - 26-FINANCAS

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/03/20173006425
R$ 764,00
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