DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
04/01/2021 22 57714750000142 EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 4.696,50
04/01/2021 28 02357219000178 JAIMINHO AUTO ESCOLA S/C LTDA 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 147,00
04/01/2021 32 00179087000106 CRIP TELEMATICA LTDA 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 2.760,12
04/01/2021 38 32084616000184 GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 449052 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 9.392,00
04/01/2021 45 03151053000100 ABREU & BRAGA LTDA 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 478,50
04/01/2021 66 08607259000107 JAQUELINE DA SILVA PINTO - ME 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 570,00
04/01/2021 96 11277561000159 CESAR NASCIMENTO SEGURANCA PRIVADA LTDA 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 2.500,00
04/01/2021 111 21904196000119 DAVIS LUIS PAN-ME 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 477,48
04/01/2021 118 47956511000145 CELIA MARQUES - EPP 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 612,39
04/01/2021 141 73110256000125 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 3.200,00
04/01/2021 142 74298134000177 ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E LTDA - EPP 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 2.789,60
04/01/2021 143 20928482000151 JOSE MATEUS DE SOUZA 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 5.070,00
04/01/2021 146 34687643000177 KOMBAT PRAGAS DEDETIZACAO LTDA 339039 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL R$ 1.690,00
04/01/2021 147 34687643000177 KOMBAT PRAGAS DEDETIZACAO LTDA 339039 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 1.895,00
04/01/2021 148 66117359000151 PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP 339039 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 103,84
04/01/2021 153 73110256000125 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 3.558,00
04/01/2021 157 29415860000178 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 3.012,00
04/01/2021 172 45307980000108 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 4.296,12
04/01/2021 173 45307980000108 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 1.432,04
04/01/2021 174 00360305462159 F.G.T.S. 319013 FGTS R$ 458,25
04/01/2021 175 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 1.174,27
04/01/2021 182 45307980000108 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 9.943,86
04/01/2021 183 45307980000108 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 3.568,28
04/01/2021 184 45307980000108 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 29.435,95
04/01/2021 185 45307980000108 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 9.798,11
04/01/2021 195 00360305462159 F.G.T.S. 319013 FGTS R$ 1.080,99
04/01/2021 196 00360305462159 F.G.T.S. 319013 FGTS R$ 3.138,62
04/01/2021 202 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 2.769,98
04/01/2021 203 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 8.042,98
04/01/2021 213 45307980000108 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUN. CRISTAIS PTA. 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 1.902,28
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